设为首页 | 收藏本站 | 网站导航 | RSS订阅 福建省政府门户网  |  泉州市政府门户网  |  洛江新闻网
泉州洛江区人民政府
高级搜索 | 规范性文件检索
当前位置:中国洛江 > 信息公开 > 部门决算及“三公”经费
2017年度洛江区直党工委部门决算说明
作者:佚名   2018/8/10 17:46:40   来源:区直党工委   浏览:1182   字体浏览:

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区直党工委部门的主要职责是:

1、领导区直机关党的工作,负责制定区直机关党的建设规划,对所属的机关、企事业单位基层党组织工作进行分类指导。

2、抓好区直机关各级党组织加强党的思想建设和精神文明建设,组织广大党员、干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想,指导各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作。

3、抓好区直机关各级党组织加强党的组织建设,做好发展党员及党员的教育管理工作,审批区直机关各级党组织的机构设置,负责向区委提出区直机关系统党委、纪委书记、副书记及区直党工委委员的任免意见。

4、抓好区直机关精神文明建设工作,指导和督促区直机关精神文明创建活动。

5、研究制定区直机关党风和廉政建设的监督措施和办法,指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,加强民主生活会管理,配合有关部门对机关干部进行考核。

6、领导中共泉州市洛江区直属机关纪律检查工作委员会工作,审议区直机关有关党员干部的党纪处分,审批区直机关股级以下党员的党纪处分。

7、指导区直机关各级党组织做好统战工作,加强与党外人士的联系,做好思想政治工作。

8、负责对区直机关各级党组织专、兼职党务干部的培训工作,指导区直机关各级党组织实施对党员的政治教育和培训工作。

9、组织指导区直机关各级党组织加强党建工作实践和理论调研,及时向区委反映重要信息,针对各个时期党建工作面临的新情况、新问题,提出解决问题的意见和建议。

10、领导区直机关人民武装部、区直机关工会、区直机关团委、区直机关妇委会,指导帮助他们按照各自的章程和上级业务主管部门的要求积极主动开展工作。

11、承办区委交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,2017部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区直党工委

行政

3

3

区直机关党员活动中心

事业

2

2

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,区直党工委部门的主要任务是:在区委的正确领导和市直机关工委的指导下,按照全面从严管党治党和市委、区委的工作部署要求,围绕“服务中心、建设队伍”两大任务,有效作为,不断推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“机关党旗红,建设新洛江”主题实践、拓展“1263”机关党建工作机制和党建创先等活动,在加快洛江新一轮跃升中,努力发挥“走在前头、当好表率”的示范作用,为推进建设智造生态新城区提供了有力保障。。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)坚持理论武装头脑。

(二)推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

(三)开展党建创先活动。

(四)提升1263”工作机制建设水平

(五)组织开展“八个一”主题活动喜迎党的十九大。

(六)深入开展“机关党旗红,建设新洛江”主题实践活动

(七)强化全面从严治党,落实管党治党责任

(八)深化常规化建设活动,提高机关党建科学化水平

(九)注重文明创建,营造和谐文化氛围

四、2017年决算收支总体情况

2017区直党工委部门年初结转和结余85.75万元,本年收入139.95万元,本年支出157.19万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余68.51万元。

(一)2017年收入139.95万元,比2016年决算数减少3.35万元,降低2.34具体情况如下:

1.财政拨款收入137.53万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.42万元。

(二)2017年支出157.19万元,比2016年决算数增加56.28万元,增长55.77具体情况如下:

1.基本支出147.85万元。其中,人员支出126.86万元,公用支出20.99万元。

2.项目支出9.34万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出155.22万元,比上年决算数增加54.31万元,增长53.82%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(项级科目)76.03万元,较上年决算数减少5.44万元,下降6.68%。主要原因是2017年事业支出另设科目。

(二)事业运行(项级科目)9.22万元,较上年决算数增加9.22万元,增长100%。主要原因是2017年事业支出单独列支。

(三)其他共产党事务支出(项级科目)55.16万元,较上年决算数增加38.88万元,增长238.82%。主要原因是用于行政支出和活动支出增多。

(四)机关事业单位养老保险缴费支出(项级科目)14.80万元,较上年决算数增加11.64万元,增长368.35%。主要原因是追加2014-2016养老保险个人12%部分。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出145.88万元,其中:

(一)人员经费126.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。。
(三)公务接待费0万元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出19.01万元,比上年决算数增长63.04%,主要是:人员增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

(四)项目绩效自评报告

本单位2017年度没有绩效项目。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附表: 1.2017年度收支决算总表

2.2017年度收入决算表

3.2017年度支出决算表

4.2017年度财政拨款收支决算总表

5.2017年度一般公共预算支出决算表

6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8.2017年度政府性基金支出决算表

9.2017年度部门决算相关信息统计表

10.2017年度政府采购情况表


附件下载

 

打印页面   关闭窗口
相关新闻
关于我们  |  站点地图  |  使用帮助  |  联系我们  |  RSS订阅  |  设为首页  |  收藏本站
Copyright 2008-2013 www.qzlj.gov.cn© All Rights Reserved.
闽ICP备13000422号   网站标识码:3505040001 闽公网安备 35050402880042号
洛江区发展和改革局 版权所有   网站维护:洛江区政府信息中心

(建议使用1024×768分辨率,以及IE6.0以上版本浏览器)您是本站第 71945063 个来访者