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2017年洛江区民宗局部门预算说明
www.Qzlj.gov.cn   2017/3/30 11:26:56   来源:洛江公众网   浏览:1452   字体浏览:
公开方式:
主动公开
发布机构:
民族与宗教事务局
生成日期:
2017-3-30
备注/文号:
未编文号
内容概述:
2017年洛江区民宗局部门预算说明
附 件:
--
 

根据《关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉洛财〔2016120号)的要求,以及《洛江区财政局关于批复2017年单位预算的通知》(泉洛财〔2017 1号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区民族与宗教事务局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策,组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究,提出有关政策建议。

(二)组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作,负责对各宗教活动场所的业务指导;组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行,协调处理民族关系中的重大事项,促进民族和睦、宗教和谐,保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

(三)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,协调开展民族团结进步宣传教育活动,协调指导做好民族工作,研究提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(四)研究分析我区少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议,协调、配合有关部门处理的相关事宜。

(五)参与起草我区少数民族事业发展专项规划,监督检查实施情况;参与起草少数民族和民族地区经济相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

(六)依法管理宗教事务,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;处理宗教事务重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

(七)引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动,协助宗教团体办理有关事务。

(八)贯彻落实民间信仰管理的有关规定,了解掌握民间信仰的动态,对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议,协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题,指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动及场所的管理工作。

(九)负责联系少数民族干部和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

民宗局部门总编制数2人,实有人数2人,其中行政编制2人,事业编制0人。包括2个机关行政科室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

民宗局

全额划拨

2

2

三、部门主要工作任务

2017年,洛江区民族与宗教事务局主要任务是:牢牢把握“两个共同”民族工作主题,发挥政策优势,突出民族特色,推动民族村(落)经济发展,维护少数民族合法权益,促进民族团结进步事业;全面贯彻党的宗教工作基本方针,依法规范管理,加强正面引导,促进宗教关系和谐,发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用,为建设小康社会做出新贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓好民族村(落)的扶持工作。及时完成少数民族项目上报及划拨少数民族补助款;并做好少数民族考生证明、成份更改工作及少数民族贫困学生助学工作。

(二)认真落实上级民宗部门部署的各项专项工作。对全区15处宗教活动场所每季度进行安全督查检查,上报安全隐患排查。

(三)组织宗教界开展形式多样的公益慈善事业活动。组织开展宗教界春节慰问送温暖、为突发事件受害者捐助善款、海西春雨行动金秋贫困学生(少数民族学生)助学活动。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,部门收入预算为39.26万元,其中:当年公共财政预算拨款收入39.26万元。相应安排支出预算39.26万元,其中:工资福利支出18.79万元,对个人和家庭的补助支出(住房公积金、提租补贴)2.87万元,商品和服务支出17.60万元,项目支出0万元。主要支出(按科目分类统计)包括:

(一)行政运行19.04万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等基本支出。

(二)其他民族事务支出16万元,主要用于少数民族、宗教工作业务经费。

()机关事业单位基本养老保险缴费支出4.22万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出39.26万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行19.04万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等基本支出。

(二)其他民族事务支出16万元,主要用于少数民族、宗教工作业务经费。

()机关事业单位基本养老保险缴费支出4.22万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.5万元。主要用于接待上级业务检查、调研等方面的接待活动。与上年预算相比减少0.5万元。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元,公务用车于201612月进行改革,因此无预算安排。

附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年公共财政预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

      7.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      8.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表


附表1

2017年收支预算表

单位:万元(保留2)

收入项目

收入预算

支出项目

支出预算

     

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.其他资金

   

1

   

.一般公共预算拨款(补助)

39.26

一、基本支出

39.26

39.26

.政府性基金预算拨款

  1、工资福利支出

18.79

18.79

.财政专户核拨收入

  2、对个人和家庭的补助支出

2.87

2.87

.直接事业收入

  3、商品和服务支出

17.60

17.60

.经营收入(事业)

二、项目支出

.上级补助收入(事业)

  1、经常性专项业务费支出

.附属单位缴款(事业)

  2、一次性项目支出

.其他收入

  3、部门专项项目支出(已细化)

  4、部门专项项目支出(未细化)

三、经营支出(事业)

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

39.26

.上年结转

六、年终结转

.用事业基金弥补收支差额

收入总计

39.26

支出总计

39.26


附表2

2017年收入预算表

   单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

收入预算数

资金来源

.一般公共预算

.政府性基金预算

.财政专户资金

.直接事业收入

.经营收入

.上级补助收入

.附属单位上缴收入

.其他收入

.上年结转

.用事  业基金弥补收支差额

合计

 

39.26

39.26

0

0

 

 

0

0

 

 

 

2012301

行政运行

19.04

19.04

0

0

 

 

0

0

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

16.00

16.00

0

0

 

 

0

0

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.22

4.22

0

0

 

 

0

0

 

 

 

附表3

2017年支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

合计

一、基本支出

二、项目支出

三、经营支出(事业)

四、上缴上级支出

五、对附属单位补助支出

1、工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出

3、商品和服务支出

1、经常性专项业务费支出

2、一次性项目支出

3、部门专项项目支出(已细化)

4、部门专项项目支出(未细化)

合计

39.26

18.79

2.87

17.60

201

一般公共服务支出

35.04

14.57

2.87

17.60

2012301

行政运行

19.04

14.57

2.87

1.60

2012301

行政运行

19.04

14.57

2.87

1.60

2012399

其他民族事务

16.00

16.00

2012399

其他民族事务

16.00

16.00

208

社会保障和就业支出

4.22

4.22

20805

行政事业单位离休

4.22

4.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.22

4.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.22

4.22


附表4

2017年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2)

   

   

收入项目类别

收入预算

支出项目类别

支出预算

.一般公共预算拨款(补助)

39.26

一、基本支出

39.26

.政府性基金预算拨款

  1、工资福利支出

18.79

.财政专户核拨收入

  2、对个人和家庭的补助支出

2.87

  3、商品和服务支出

17.6

二、项目支出

  1、经常性专项业务费支出

  2、一次性项目支出

  3、部门专项项目支出(已细化)

  4、部门专项项目支出(未细化)

三、上缴上级支出

四、对附属单位补助支出

收入总计

39.26

支出总计

39.26


附表5

2017年公共财政预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

合计

39.26

201

一般公共服务支出

35.04

20123

民族事务

35.04

2012301

行政运行

19.04

2012301

行政运行

19.04

2012399

其他民族事务支出

16.00

2012399

其他民族事务支出

16.00

208

社会保障和就业支出

4.22

20805

行政事业单位离退休

4.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.22

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.22


附表6

2017年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2


附表7

2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2)

  

数 值

合计

39.26

一、工资福利支出

18.79

  基本工资

4.94

  津贴补贴

7.21

  社会保障缴费

1.47

  绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

2.75

职业年金缴费

其他工资福利支出(电话费)

0.42

  其他工资福利支出(临时工工资)

2.00

二、商品和服务支出

17.60

  定额公用经费

1.60

  教育生均经费

  水电费

  物业管理费

租赁费

  会议费

  其他交通费用

  工会经费

  其他商品和服务支出

16.00

三、对个人和家庭的补助

2.87

  离休费

退休费

  抚恤金

  生活补助

  救济费

  住房公积金

1.66

  提租补贴

1.21

  其他


附表8

2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2)

项目

本年预算数

合计

0.50

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.50

3、公务用车费

0.00

其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

      2)公务用车购置费

0.00


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